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2020年度郴州市示范性综合实践基地部门决算

作者:管理员 发布时间:2022-03-03 11:27 来源::
欢迎关注郴州理工学校微信公众号。

目录

第一部分郴州市示范性综合实践基地单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 

郴州市示范性综合实践基地单位概况



一、 部门职责

(一)承担郴州市示范性综合实践基地的日常管理,中小学生课外综合实践教育。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

郴州市示范性综合实践基地是2012年经国家教育部、财政部批准的中央专项彩票公益基金支持建设的项目,国家示范性综合实践基地,湖南省中小学生研学实践教育单位。致力于中小学生开展学工、学农、学军、生命安全、素质成长和研学旅行等综合实践教育服务。项目落户于郴州市理工职业技术学校校园内,隶属于郴州市理工职业技术学校管理的公益二类事业单位。核定人员编制5人,现有在岗教职工2人。

(二)决算单位构成。

郴州市示范性综合实践基地单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:郴州市示范性综合实践基地


第二部分

部门决算表


收入支出决算总表






公开01表

部门: 





单位:万元

收入

支出

   目

行次

决算数

   目

行次

决算数

   次


1

   次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

166.47

一、一般公共服务支出

14

0

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0

二、外交支出

15

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0

三、国防支出

16

0

四、上级补助收入

4

0

四、公共安全支出

17

0

五、事业收入

5

0

五、教育支出

18

126.88

六、经营收入

6

0

六、科学技术支出

19

0

七、附属单位上缴收入

7

0

七、住房保障支出

20

1.95

八、其他收入

8

0

 八、社会保障和就业支出

21

2.6


9


九、卫生健康支出 

22

1.38

本年收入合计

10

166.47

本年支出合计

23

132.81

         使用非财政拨款结余

11

0

                结余分配

24

0

         年初结转和结余

12

0

                年末结转和结余

25

33.66

总计

13

166.47

总计

26

166.47

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表










公开02

部门:








单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

166.47 

166.47 

0 

0 

0 

0 

0 























































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表









公开03表

部门:








单位:万元

   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

132.81 

28.23 

104.58 

0 

0 

0 

















































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 









财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:








单位:万元

收入

支出

   目

行次

金额

   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   次


1

   次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

166.47 

一、一般公共服务支出

15

0 




二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

16

0 




三、国有资本经营预算财政拨款

3

0 

三、国防支出

17

0 





4


四、公共安全支出

18

 0





5


五、教育支出

19

126.88

126.88




6


六、住房保障支出

20

1.95

1.95




7


七、社会保障和就业支出

21

2.6

2.6




8


八、卫生健康支出

22

1.38

1.38



本年收入合计

9

166.47 

本年支出合计

23

132.81

132.81



年初财政拨款结转和结余

10

0 

年末财政拨款结转和结余

24

33.66

33.66



      一般公共预算财政拨款

11

0


25





        政府性基金预算财政拨款

12

0 


26





          国有资本经营预算财政拨款

13

0 


27





总计

14

166.47 

总计

28

166.47 

166.47 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:                                                                                                               公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

132.81 

28.23 

104.58 































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  部门:                                                                                                                                公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 22.86

302

商品和服务支出

 5.36

307

债务利息及费用支出

 0

30101

  基本工资

5.84 

30201

  办公费

 0.18

30701

  国内债务付息

 0

30102

  津贴补贴

 0.24

30202

  印刷费

 0

30702

  国外债务付息

 0

30103

  奖金

0 

30203

  咨询费

 0

310

资本性支出

 0

30106

  伙食补助费

 0.06

30204

  手续费

 0

31001

  房屋建筑物购建

 0

30107

  绩效工资

 8.09

30205

  水费

 0

31002

  办公设备购置

 0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 3.69

30206

  电费

 0

31003

  专用设备购置

 0

30109

  职业年金缴费

 0.51

30207

  邮电费

 0

31005

  基础设施建设

 0

30110

  职工基本医疗保险缴费

 1.53

30208

  取暖费

 0

31006

  大型修缮

 0

30111

  公务员医疗补助缴费

 0

30209

  物业管理费

 0

31007

  信息网络及软件购置更新

 0

30112

  其他社会保障缴费

 0.08

30211

  差旅费

 0

31008

  物资储备

 0

30113

  住房公积金

 2.81

30212

  因公出国(境)费用

 0

31009

  土地补偿

 0

30114

  医疗费

 0

30213

  维修(护)费

 0

31010

  安置补助

 0

30199

  其他工资福利支出

 0

30214

  租赁费

 0

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0

303

对个人和家庭的补助

 0

30215

  会议费

 0

31012

  拆迁补偿

 0

30301

  离休费

 0

30216

  培训费

 0

31013

  公务用车购置

 0

30302

  退休费

 0

30217

  公务接待费

 0

31019

  其他交通工具购置

 0

30303

  退职(役)费

 0

30218

  专用材料费

 0

31021

  文物和陈列品购置

 0

30304

  抚恤金

 0

30224

  被装购置费

 0

31022

  无形资产购置

 0

30305

  生活补助

 0

30225

  专用燃料费

 0

31099

  其他资本性支出

 0

30306

  救济费

 0

30226

  劳务费

 0.39

399

其他支出

 0

30307

  医疗费补助

 0

30227

  委托业务费

 0.31

39906

  赠与

 0

30308

  助学金

 0

30228

  工会经费

 0.13

39907

  国家赔偿费用支出

 0

30309

  奖励金

 0

30229

  福利费

 0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0

30310

  个人农业生产补贴

 0

30231

  公务用车运行维护费

 0

39999

  其他支出

 0

30311

  代缴社会保险费

 0

30239

  其他交通费用

 0




30399

  其他对个人和家庭的补助

 0

30240

  税金及附加费用

 0.07







30299

  其他商品和服务支出

 4.28




人员经费合计

 22.86

公用经费合计

 5.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.5

 0

 0

 0

 0

 0.5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

收入支出决算总表






公开01表

部门: 





单位:万元

收入

支出

   目

行次

决算数

   目

行次

决算数

   次


1

   次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

166.47

一、一般公共服务支出

14

0

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0

二、外交支出

15

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0

三、国防支出

16

0

四、上级补助收入

4

0

四、公共安全支出

17

0

五、事业收入

5

0

五、教育支出

18

126.88

六、经营收入

6

0

六、科学技术支出

19

0

七、附属单位上缴收入

7

0

七、住房保障支出

20

1.95

八、其他收入

8

0

 八、社会保障和就业支出

21

2.6


9


九、卫生健康支出 

22

1.38

本年收入合计

10

166.47

本年支出合计

23

132.81

         使用非财政拨款结余

11

0

                结余分配

24

0

         年初结转和结余

12

0

                年末结转和结余

25

33.66

总计

13

166.47

总计

26

166.47

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表










公开02

部门:








单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

166.47 

166.47 

0 

0 

0 

0 

0 























































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表









公开03表

部门:








单位:万元

   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

132.81 

28.23 

104.58 

0 

0 

0 

















































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 









财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:








单位:万元

收入

支出

   目

行次

金额

   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   次


1

   次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

166.47 

一、一般公共服务支出

15

0 




二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

16

0 




三、国有资本经营预算财政拨款

3

0 

三、国防支出

17

0 





4


四、公共安全支出

18

 0





5


五、教育支出

19

126.88

126.88




6


六、住房保障支出

20

1.95

1.95




7


七、社会保障和就业支出

21

2.6

2.6




8


八、卫生健康支出

22

1.38

1.38



本年收入合计

9

166.47 

本年支出合计

23

132.81

132.81



年初财政拨款结转和结余

10

0 

年末财政拨款结转和结余

24

33.66

33.66



      一般公共预算财政拨款

11

0


25





        政府性基金预算财政拨款

12

0 


26





          国有资本经营预算财政拨款

13

0 


27





总计

14

166.47 

总计

28

166.47 

166.47 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:                                                                                                               公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

132.81 

28.23 

104.58 































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  部门:                                                                                                                                公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 22.86

302

商品和服务支出

 5.36

307

债务利息及费用支出

 0

30101

  基本工资

5.84 

30201

  办公费

 0.18

30701

  国内债务付息

 0

30102

  津贴补贴

 0.24

30202

  印刷费

 0

30702

  国外债务付息

 0

30103

  奖金

0 

30203

  咨询费

 0

310

资本性支出

 0

30106

  伙食补助费

 0.06

30204

  手续费

 0

31001

  房屋建筑物购建

 0

30107

  绩效工资

 8.09

30205

  水费

 0

31002

  办公设备购置

 0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 3.69

30206

  电费

 0

31003

  专用设备购置

 0

30109

  职业年金缴费

 0.51

30207

  邮电费

 0

31005

  基础设施建设

 0

30110

  职工基本医疗保险缴费

 1.53

30208

  取暖费

 0

31006

  大型修缮

 0

30111

  公务员医疗补助缴费

 0

30209

  物业管理费

 0

31007

  信息网络及软件购置更新

 0

30112

  其他社会保障缴费

 0.08

30211

  差旅费

 0

31008

  物资储备

 0

30113

  住房公积金

 2.81

30212

  因公出国(境)费用

 0

31009

  土地补偿

 0

30114

  医疗费

 0

30213

  维修(护)费

 0

31010

  安置补助

 0

30199

  其他工资福利支出

 0

30214

  租赁费

 0

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0

303

对个人和家庭的补助

 0

30215

  会议费

 0

31012

  拆迁补偿

 0

30301

  离休费

 0

30216

  培训费

 0

31013

  公务用车购置

 0

30302

  退休费

 0

30217

  公务接待费

 0

31019

  其他交通工具购置

 0

30303

  退职(役)费

 0

30218

  专用材料费

 0

31021

  文物和陈列品购置

 0

30304

  抚恤金

 0

30224

  被装购置费

 0

31022

  无形资产购置

 0

30305

  生活补助

 0

30225

  专用燃料费

 0

31099

  其他资本性支出

 0

30306

  救济费

 0

30226

  劳务费

 0.39

399

其他支出

 0

30307

  医疗费补助

 0

30227

  委托业务费

 0.31

39906

  赠与

 0

30308

  助学金

 0

30228

  工会经费

 0.13

39907

  国家赔偿费用支出

 0

30309

  奖励金

 0

30229

  福利费

 0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0

30310

  个人农业生产补贴

 0

30231

  公务用车运行维护费

 0

39999

  其他支出

 0

30311

  代缴社会保险费

 0

30239

  其他交通费用

 0




30399

  其他对个人和家庭的补助

 0

30240

  税金及附加费用

 0.07







30299

  其他商品和服务支出

 4.28




人员经费合计

 22.86

公用经费合计

 5.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07表     单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.5

 0

 0

 0

 0

 0.5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

 0

0 

0 

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

郴州市示范性综合实践基地单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:





单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0 

0 

0 































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

郴州市示范性综合实践基地无国有资本经营预算财政拨款支出。


第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计166.47万元。因为郴州市示范性实践基地今年是第一年单独独立预算和决算,所以没有上年相比数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计166.47万元,其中:财政拨款收入166.47万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计132.81万元,其中:基本支出22.86万元,占17.2%;项目支出104.58万元,占78.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计166.47万元,因为郴州市示范性实践基地今年是第一年单独独立预算和决算,所以没有与上年相比数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出132.81万元,占本年支出合计的79.78%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出132.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出126.88万元,占95.53%;社会保障和就业支出2.6万元,占1.95%;卫生健康支出1.38万元,占1.05%

;住房保障支出1.95万元,占1.47%。

 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为253.22万元,支出决算数为132.81万元,完成年初预算的52.45%,其中:因为郴州市示范性实践基地今年是第一年单独独立预算和决算,所以没有上年相比数。

1、一般公共服务(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为26.94万元,支出决算为22.3万元,完成年初预算的82.78%。

2、一般公共服务(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

年初预算为100万元,支出决算为104.58万元,完成年初预算的104.58%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为2.6万元,支出决算为2.6万元,完成年初预算的100%。

4卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位  医疗(项)。年初预算为2.73万元,事业单位医疗预算1.38万元,其他行政事业单位医疗支出预算1.35万元,因为其他行政事业单位医疗支出1.35万元被财政收回,所以支出决算为1.38万元,完成年初预算的100%。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为1.95万元,支出决算为1.95万元,完成年初预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出28.23万元,其中:人员经费22.86万元,占基本支出的80.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助;公用经费5.36万元,占基本支出的19.02%,,主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、 文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是受疫情影响,部分工作未按计划开展

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

郴州市示范性综合实践基地是全额拨款事业单位,2020年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,;开支培训费4.55万元,用于开展教师培训,人数20人,内容为基地教师及教官技能培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

按照财政绩效部门要求已公开。


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